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    Listar Maestría en Auditoría Contable y Financiera por fecha de publicación

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      •  Acceso abierto

        La evaluacion del control interno y la calidad de la auditoria financiera en las industrias de confecciones de lima metropolitana 

        Zelada Cortez, Jose Rafael (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2017-12-21)
        La tesis denominada: “LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y LA CALIDAD DE LA AUDITORÍA FINANCIERA EN LAS INDUSTRIAS DE CONFECCIONES DE LIMA METROPOLITANA”; cuyo problema se ha identificado en la calidad de la auditoría ...

      •  Acceso abierto

        Implementación del control interno y su influencia en el desempeño de la institución administradora de fondos de aseguramiento en salud del Ejército del Perú 

        Maita Casachahua, Maribel Luisa (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2018)
        El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar si la implementación del control interno influye en el desempeño de la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud del Ejército del ...

      •  Acceso abierto

        Implicancia de la auditoría integral y su sostenibilidad procedimental teórica practica en las empresas de servicios de saneamiento para obtener eficacia eficiencia efectividad en la dirección estratégica corporativa 

        Chacón Vega, Rogerio Manuel (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2018)
        La auditoría integral y su sostenibilidad procedimental teórica práctica en las empresas de servicios de saneamiento para obtener eficacia eficiencia efectividad en la dirección estratégica corporativa en función a un ...

      •  Acceso abierto

        Inferencia de la evaluación del sistema de control interno en la mejora de la gestión de las Universidades Públicas de Lima Metropolitana 

        Reyes Alberco, Raúl Elmor (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2018)
        INFERENCIA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LIMA METROPOLITANA”; es una investigación cuyo problema se ha determinado en la gestión institucional ...

      •  Acceso abierto

        Innovador sistema de control interno para la gestión eficiente y eficaz del Instituto Superior Tecnológico Privado José Santos Chocano de la Provincia de Huaral, propuesta actual 

        Santos Varas, Yngridt Maribel (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2018)
        Tengo a bien presenta el trabajo de investigación denominado: “INNOVADOR SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO JOSÉ SANTOS CHOCANO DE LA PROVINCIA DE HUARAL, ...

      •  Acceso abierto

        La auditoría interna y la efectividad del control y la gestión en las entidades de formación técnico profesional para actividades empresariales de Lima Metropolitana 

        Valencia Sosa, Martín Alfredo (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2018)
        La tesis denominada: “LA AUDITORÍA INTERNA Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL Y LA GESTIÓN EN LAS ENTIDADES DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL PARA ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LIMA METROPOLITANA”; cuyo problema ha sido identificado ...

      •  Acceso abierto

        La auditoria forense como medio para instrumentalizar la prueba en el lavado de activos en el sistema financiero, período 2018 

        Gil Hernández, Vitalia (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2018-02-07)
        La Tesis desarrollada está referida al estudio de la forma cómo la auditoria forense puede convertirse en un medio para instrumentalizar la prueba en el lavado de activos en el sistema financiero; detectando las operaciones ...

      •  Acceso abierto

        La política de colocaciones y el mejoramiento de la cartera pesada en las cajas rurales de ahorro y créditos en el Perú 

        Garay Callalli, Edgar (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2018-05-23)
        La tesis denominada: “LA POLITICA DE COLOCACIONES Y EL MEJORAMIENTO DE LA CARTERA PESADA EN LAS CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITOS EN EL PERU”; Las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) constituyen instituciones financieras ...

      •  Acceso abierto

        La auditoría financiera como instrumento de control, financiero, económico y patrimonial de las grandes empresas comerciales de lima metropolitana, análisis y propuesta actual 

        Pazos Salazar, Adrian Zenichi (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2019)
        El presente estudio de investigación denominada “LA AUDITORÍA FINANCIERA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL FINANCIERO, ECONÓMICO Y PATRIMONIAL DE LAS GRANDES EMPRESAS COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA, ANÁLISIS Y PROPUESTA ...

      •  Acceso abierto

        El control interno basado en el modelo COSO I y su relación con el proceso de compras en el área de compras de la Empresa de Transportes Cruz del Sur S.A., año 2014 

        Huaman Cabrera, Noemí Elena (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2019)
        La investigación que se llevara a cabo, tratará de encontrar la relación directa del control interno basado en el modelo COSO I y el proceso de compras en el área de compras de la Empresa De Transportes Cruz Del Sur ...

      •  Acceso abierto

        El control interno, orientado a verificar, la veracidad y confiabilidad de la información, contable y financiera en la DIREICAJ PNP 

        Gonzales Ortiz De Chávez, Julia Maritza (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2019)
        En relación al Control Interno orientado a verificar la veracidad y confiabilidad de la información contable y financiera de la DIREICAJ PNP., tiene como objetivo principal lograr como el Control Interno se constituye en ...

      •  Acceso abierto

        Normas internacionales de información financiera y su impacto en las modificaciones de políticas y estimaciones contables en empresas industriales 

        Canales Ortiz, Oscar Pedro (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2019)
        La presente investigación tiene como foco de atención los cambios en las políticas y estimaciones contables en que se ven inmersas las empresas antes indicadas al presentar y adoptar normas financieras. El problema se ...

      •  Acceso abierto

        La auditoría financiera y la toma de decisiones en las medianas empresas del emporio comercial gamarra de Lima Metropolitana 

        La Torre Palomino, Víctor Samuel (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2019)
        La tesis denominada: “LA AUDITORÍA FINANCIERA Y LA TOMA DE DECISIONES EN LAS MEDIANAS EMPRESAS DEL EMPORIO COMERCIAL GAMARRA DE LIMA METROPOLITANA”, tiene como objetivo lograr el Grado de Maestro en Auditoría Contable y ...

      •  Acceso abierto

        Implementación del control interno y su incidencia en la rentabilidad de las empresas del Perú: caso empresa fondo de cultura económica del Perú S.A. Lima, 2015 

        Palomares Herrera, Jorge (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2019)
        La presente investigación tuvo como principal objetivo lograr determinar y describir cómo es que el control interno influye en la rentabilidad de las empresas del Perú: Caso Fondo de Cultura Económica del Perú S.A. Lima, ...

      •  Acceso abierto

        La auditoría de desempeño y su incidencia en la optimización de los recursos del estado en procesos de adjudicación en el gobierno regional del Callao, año 2017 

        Aliaga Ponce, Nela (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2019)
        En nuestro país las instituciones del sector público desarrollan y desempeñan sus funciones en base a sus reglamentos internos establecidos y a los dispositivos legales vigentes. En el caso que hemos estudiado el Gobierno ...

      •  Acceso abierto

        El control interno influye en la información contable en la dirección de economía y finanzas de la Policía Nacional del Perú 

        Chavez Ñahui, Jorge Eulogio (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2019)
        “EL CONTROL INTERNO INFLUYE EN LA INFORMACIÓN CONTABLE EN LA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ”; es un estudio profesional cuyo problema se ha evidenciado en la formulación de la información ...

      •  Acceso abierto

        La auditoría interna en un entorno tecnológico digital y la reducción de fraudes en las asociaciones religiosas de Lima metropolitana 

        Robertson Rey-Sanchez, Thomas Henrick (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2019-04-16)
        “LA AUDITORÍA INTERNA EN UN ENTORNO TECNOLÓGICO DIGITAL Y LA REDUCCIÓN DE FRAUDES EN LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS DE LIMA METROPOLITANA”; es la investigación especializada, cuyo problema se ha identificado en el incremento ...

      •  Acceso abierto

        Plan estratégico: análisis del entorno externo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico Villarreal 

        Sotelo Sarmiento, Emma (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2020)
        La investigación de metodología descriptiva tiene por objetivo conocer el nivel de percepción de los docentes respecto al entorno externo y sus dimensiones, de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad ...

      •  Acceso abierto

        La auditoría interna y el procedimiento de debida diligencia con los beneficiarios finales empresas de servicios de Lima 2018-2019 

        Angeles Sevilla, Gloria Maritza (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2020)
        La auditoría interna propende que las organizaciones apliquen de manera adecuada los controles internos, a tal efecto evalúa y asesora a las instituciones con el fin de que gestionen de forma eficiente sus recursos, ...

      •  Acceso abierto

        Relación entre la auditoría tributaria preventiva y el manejo de los riesgos en el incumplimiento del pago de los impuestos en la empresa Berries del Perú SAC 

        Agüero Aguilar, Eradio Oscar (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2021)
        El objetivo de la investigación fue establecer la relación que existe entre la auditoría tributaria preventiva con el manejo de los riesgos en el incumplimiento del pago de los impuestos en la empresa Berries del Perú SAC, ...


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