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    Listar por tema "Control interno"

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      •  Acceso abierto

        La auditoria integral de la superintendencia de banca y seguros y su incidencia en los estados financieros de la federación de cooperativas de ahorro y crédito FENACREP 

        Chacón Vega, Rogerio Manuel (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2024)
        La tesis tuvo como objetivo, analizar en qué medida la auditoría integral de la Superintendencia de Banca y Seguros influye los estados financieros de la federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito FENACREP. En ese ...

      •  Acceso abierto

        La auditoría integral y las obligaciones tributarias en las MYPES textiles de gamarra, distrito de La Victoria en Lima Metropolitana, período 2018-2019 

        Córdova Gutiérrez, Ana Luisa (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2021)
        La investigación realizada abordó un tema muy actual y que afecta a muchas empresas sobre todo las mypes que son el motor de la economía en nuestro país, para nuestro caso las mypes textiles de Gamarra en La Victoria. ...

      •  Acceso abierto

        Caracterización de contratación de bienes y servicios y el control interno en la Municipalidad del Distrito de Independencia, Lima - 2022 

        Julca Santos, Yossep Manuel (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2023)
        La presente investigación se trazó como objetivo determinar cómo se relaciona la caracterización de contratación de bienes y servicios y el control interno en la municipalidad del distrito de Independencia, Lima - 2022, ...

      •  Acceso abierto

        Control interno en el área de cuentas por cobrar en las empresas de ingeniería y construcción 

        Velasquez Castillo, Alfredo Julian (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2022)
        Esta investigación tiene como finalidad realizar un análisis de los problemas que aquejan a la empresa materia en estudio, que es una empresa contratista dedicada a las operaciones mineras subterráneas. En la actualidad, ...

      •  Acceso abierto

        Control interno según la metodologia coso i y su influencia en la gestion del control de activos fijos en una Empresa Privada, año 2017 

        Cáceres Swayne, Marco Antonio Martin (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2019)
        La tesis tuvo como objetivo general determinar cómo el control interno según la metodología COSO influye en la gestión del control de activos fijos en una empresa privada, año 2017, finalmente se concluye que existe una ...

      •  Acceso abierto

        El control interno y el capital de trabajo de la empresa Corporación de Instrumentos SAC, del distrito del Callao, 2019 

        Proaño Varas, Reynaldo Ricardo (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2022)
        La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el Control Interno y el Capital de Trabajo de la Empresa Corporación de Instrumentos SAC, del distrito del Callao, 2019. De tipo Básico, descriptivo correlacional ...

      •  Acceso abierto

        Control interno y gestión de operaciones en la empresa Kodo Motors del Perú S.A.C. de la ciudad de Lima en el año 2022 

        Huamán Espinoza, Julio Cesar (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2023)
        El título de la investigación cuyo objetivo es: “Determinar la relación entre el control interno y la gestión de operaciones de la Empresa Kodo Motors del Perú S.A.C. de la ciudad de Lima en el año 2022.” La investigación ...

      •  Acceso abierto

        Control interno y la gestión de créditos en una cooperativa de ahorro y crédito, Ayacucho, 2021 

        Marchán García, Juan Alberto (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2023)
        Objetivo: Establecer qué relación existe entre el control interno y la gestión de créditos en una Cooperativa de Ahorro y crédito, Ayacucho. Método: El enfoque es cuantitativo, de tipificación correlacional y de diseño no ...

      •  Acceso abierto

        El control interno y su influencia en la gestión operativa de la II División del Ejército - Rímac - 2022 

        Garay Ugaz, Nydia Elizabeth (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2023)
        La investigación tuvo como objetivo general explicar de qué manera el efectivo Control Interno, influye favorablemente en la Gestión Operativa de la II División del Ejército-Rímac 2022, teniendo en cuenta que los objetivos ...

      •  Acceso abierto

        Cultura de la auditoria interna y la eficiencia de la gestión en la dirección de planeamiento institucional de la Policía Nacional del Perú, Lima 2020 

        Vega Saldaña, Sissy Johanna (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2022)
        El objetivo de la investigación fue determinar la existencia de una cultura de auditoría interna y su relación con la eficiencia en la gestión en la Dirección de Planeamiento Institucional de la Policía Nacional del Perú, ...

      •  Acceso abierto

        Empleo del control interno y el rendimiento empresarial de los principales clientes de Pricewaterhouse Coopers durante el periodo 2014-2015 

        Vásquez Quiñónez, Manuel José (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2023)
        El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, determinar la relación de la Aplicación del Control Interno y el Rendimiento Empresarial de los principales clientes de PRICEWATERHOUSE COOPERS, periodo 2014-2015. ...

      •  Acceso abierto

        Estrategias de control interno e incidencia en la mejora de la gestión administrativa del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, periodo 2016-2018 

        Puican Olivera, Edgar Gerardo (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2021)
        La presente investigación titulada “Estrategias de Control Interno e Incidencia en la mejora de la Gestión Administrativa del Hospital Nacional Arzobispo Loayza”, periodo 2016-2018”, tiene como objetivo: analizar la ...

      •  Acceso abierto

        Evaluacion del sistema de control intermo de la gestión del departamento de control de operaciones en la financiera Credinka S.A. 2021 

        Morales Olivera, Prissila Geraldine (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2023)
        El presente estudio tiene como finalidad analizar la evaluación del sistema de control interno de la gestión del departamento de control de operaciones en la financiera Credinka S.A., 2021. La investigación fue descriptiva, ...

      •  Acceso abierto

        La evaluación del control institucional y la auditoría de cumplimiento en las universidades públicas, propuesta actual 

        Zavaleta Ortiz, Matilde Maribel (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2023)
        La Tesis: La evaluación del control institucional y la auditoría de cumplimiento en las Universidades Públicas, propuesta actual; es un aporte académico y profesional, cuyo problema se ha identificado en la ejecución de ...

      •  Acceso abierto

        Gestión de calidad basado en la guía PMBOK y la mejora de la productividad en la línea de producción de ensamble de tableros eléctricos de la empresa PID CORP SAC 

        Donayre Manrique, Mario Henry (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2023)
        La presente tesis tiene como objetivo principal determinar si la gestión de calidad basada en la guía PMBOK mejorara la productividad en la línea de producción de ensamble de tableros eléctricos de la empresa PID CORP SAC; ...

      •  Acceso abierto

        Gestión de tesorería y control interno en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres – Lima, 2021 

        Arizapana León, Katia Elizabeth (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2024)
        Objetivo: “Determinar la relación ente la gestión de tesorería y el control interno en la Municipalidad distrital de San Martín de Porres - Lima, 2021.” Método: La investigación fue de tipo no experimental, observacional ...

      •  Acceso abierto

        Gestión del cambio organizacional y el control interno en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho 

        Gonzales Herrera, Carlo Fabricio (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2024)
        La investigación denominada “Gestión del Cambio Organizacional y el Control Interno en la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho” se ha planteado como objetivo general: Determinar la relación entre el cambio ...

      •  Acceso abierto

        Influencia del control interno en la gestión administrativa de un fondo editorial de Lima, año 2023 

        Aquiño Perales, Laura (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2024)
        Objetivo: Explicar la influencia del control interno sobre el ámbito de la gestión administrativa durante el periodo 2023 en un fondo editorial ubicado en la ciudad de Lima. Método: la labor investigativa fue de diseño no ...

      •  Acceso abierto

        Influencia del control interno en la gestión administrativa de una empresa de servicio de transporte de carga, año 2022 

        Pacheco Barreto, David Federico (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2023)
        Objetivo: Es explicar cómo influye el control interno en la gestión administrativa de una empresa de servicio de transporte de carga, Ate, 2022. Método: El enfoque es cuantitativo, de tipo explicativo y diseño no experimental, ...

      •  Acceso abierto

        Relación del control interno con la gestión administrativa de la UE 022 IX Macro Región Policial Arequipa 2020 

        Rodríguez Sahuanay, Daysi Erika (Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2024)
        Objetivo: Esta tesis se propuso como finalidad principal establecer la relación entre el control interno y la gestión de nivel administrativo del UE-022- IX Macro Región Policial, Arequipa-2020. Método: El estudio fue de ...


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