Listar por tema "Control interno"
Mostrando ítems 1-20 de 21
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Acceso abierto
La auditoria integral de la superintendencia de banca y seguros y su incidencia en los estados financieros de la federación de cooperativas de ahorro y crédito FENACREP
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2024)La tesis tuvo como objetivo, analizar en qué medida la auditoría integral de la Superintendencia de Banca y Seguros influye los estados financieros de la federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito FENACREP. En ese ...
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Acceso abierto
La auditoría integral y las obligaciones tributarias en las MYPES textiles de gamarra, distrito de La Victoria en Lima Metropolitana, período 2018-2019
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2021)La investigación realizada abordó un tema muy actual y que afecta a muchas empresas sobre todo las mypes que son el motor de la economía en nuestro país, para nuestro caso las mypes textiles de Gamarra en La Victoria. ...
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Acceso abierto
Caracterización de contratación de bienes y servicios y el control interno en la Municipalidad del Distrito de Independencia, Lima - 2022
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2023)La presente investigación se trazó como objetivo determinar cómo se relaciona la caracterización de contratación de bienes y servicios y el control interno en la municipalidad del distrito de Independencia, Lima - 2022, ...
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Acceso abierto
Control interno en el área de cuentas por cobrar en las empresas de ingeniería y construcción
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2022)Esta investigación tiene como finalidad realizar un análisis de los problemas que aquejan a la empresa materia en estudio, que es una empresa contratista dedicada a las operaciones mineras subterráneas. En la actualidad, ...
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Acceso abierto
Control interno según la metodologia coso i y su influencia en la gestion del control de activos fijos en una Empresa Privada, año 2017
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2019)La tesis tuvo como objetivo general determinar cómo el control interno según la metodología COSO influye en la gestión del control de activos fijos en una empresa privada, año 2017, finalmente se concluye que existe una ...
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Acceso abierto
El control interno y el capital de trabajo de la empresa Corporación de Instrumentos SAC, del distrito del Callao, 2019
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2022)La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el Control Interno y el Capital de Trabajo de la Empresa Corporación de Instrumentos SAC, del distrito del Callao, 2019. De tipo Básico, descriptivo correlacional ...
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Acceso abierto
Control interno y gestión de operaciones en la empresa Kodo Motors del Perú S.A.C. de la ciudad de Lima en el año 2022
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2023)El título de la investigación cuyo objetivo es: “Determinar la relación entre el control interno y la gestión de operaciones de la Empresa Kodo Motors del Perú S.A.C. de la ciudad de Lima en el año 2022.” La investigación ...
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Acceso abierto
Control interno y la gestión de créditos en una cooperativa de ahorro y crédito, Ayacucho, 2021
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2023)Objetivo: Establecer qué relación existe entre el control interno y la gestión de créditos en una Cooperativa de Ahorro y crédito, Ayacucho. Método: El enfoque es cuantitativo, de tipificación correlacional y de diseño no ...
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Acceso abierto
El control interno y su influencia en la gestión operativa de la II División del Ejército - Rímac - 2022
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2023)La investigación tuvo como objetivo general explicar de qué manera el efectivo Control Interno, influye favorablemente en la Gestión Operativa de la II División del Ejército-Rímac 2022, teniendo en cuenta que los objetivos ...
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Acceso abierto
Cultura de la auditoria interna y la eficiencia de la gestión en la dirección de planeamiento institucional de la Policía Nacional del Perú, Lima 2020
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2022)El objetivo de la investigación fue determinar la existencia de una cultura de auditoría interna y su relación con la eficiencia en la gestión en la Dirección de Planeamiento Institucional de la Policía Nacional del Perú, ...
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Acceso abierto
Empleo del control interno y el rendimiento empresarial de los principales clientes de Pricewaterhouse Coopers durante el periodo 2014-2015
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2023)El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, determinar la relación de la Aplicación del Control Interno y el Rendimiento Empresarial de los principales clientes de PRICEWATERHOUSE COOPERS, periodo 2014-2015. ...
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Acceso abierto
Estrategias de control interno e incidencia en la mejora de la gestión administrativa del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, periodo 2016-2018
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2021)La presente investigación titulada “Estrategias de Control Interno e Incidencia en la mejora de la Gestión Administrativa del Hospital Nacional Arzobispo Loayza”, periodo 2016-2018”, tiene como objetivo: analizar la ...
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Acceso abierto
Evaluacion del sistema de control intermo de la gestión del departamento de control de operaciones en la financiera Credinka S.A. 2021
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2023)El presente estudio tiene como finalidad analizar la evaluación del sistema de control interno de la gestión del departamento de control de operaciones en la financiera Credinka S.A., 2021. La investigación fue descriptiva, ...
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La evaluación del control institucional y la auditoría de cumplimiento en las universidades públicas, propuesta actual
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2023)La Tesis: La evaluación del control institucional y la auditoría de cumplimiento en las Universidades Públicas, propuesta actual; es un aporte académico y profesional, cuyo problema se ha identificado en la ejecución de ...
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Gestión de calidad basado en la guía PMBOK y la mejora de la productividad en la línea de producción de ensamble de tableros eléctricos de la empresa PID CORP SAC
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2023)La presente tesis tiene como objetivo principal determinar si la gestión de calidad basada en la guía PMBOK mejorara la productividad en la línea de producción de ensamble de tableros eléctricos de la empresa PID CORP SAC; ...
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Acceso abierto
Gestión de tesorería y control interno en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres – Lima, 2021
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2024)Objetivo: “Determinar la relación ente la gestión de tesorería y el control interno en la Municipalidad distrital de San Martín de Porres - Lima, 2021.” Método: La investigación fue de tipo no experimental, observacional ...
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Acceso abierto
Gestión del cambio organizacional y el control interno en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2024)La investigación denominada “Gestión del Cambio Organizacional y el Control Interno en la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho” se ha planteado como objetivo general: Determinar la relación entre el cambio ...
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Acceso abierto
Influencia del control interno en la gestión administrativa de un fondo editorial de Lima, año 2023
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2024)Objetivo: Explicar la influencia del control interno sobre el ámbito de la gestión administrativa durante el periodo 2023 en un fondo editorial ubicado en la ciudad de Lima. Método: la labor investigativa fue de diseño no ...
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Acceso abierto
Influencia del control interno en la gestión administrativa de una empresa de servicio de transporte de carga, año 2022
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2023)Objetivo: Es explicar cómo influye el control interno en la gestión administrativa de una empresa de servicio de transporte de carga, Ate, 2022. Método: El enfoque es cuantitativo, de tipo explicativo y diseño no experimental, ...
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Acceso abierto
Relación del control interno con la gestión administrativa de la UE 022 IX Macro Región Policial Arequipa 2020
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2024)Objetivo: Esta tesis se propuso como finalidad principal establecer la relación entre el control interno y la gestión de nivel administrativo del UE-022- IX Macro Región Policial, Arequipa-2020. Método: El estudio fue de ...