Inferencia de la evaluación del sistema de control interno en la mejora de la gestión de las Universidades Públicas de Lima Metropolitana

dc.contributor.advisorHernández Celis, Domingoes_PE
dc.contributor.authorReyes Alberco, Raúl Elmores_PE
dc.date.accessioned2018-10-24T21:26:08Z
dc.date.available2018-10-24T21:26:08Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractINFERENCIA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LIMA METROPOLITANA”; es una investigación cuyo problema se ha determinado en la gestión institucional de las Universidades Públicas de Lima Metropolitana, es decir el problema se ha determinado en el proceso de gestión, planeación, organización, dirección y control institucional; también en la economía, eficiencia, efectividad, mejora continua y competitividad institucional. Esta problemática se expresa en la siguiente pregunta principal: ¿Cómo influye la evaluación del sistema de control interno en la mejora de la gestión de las Universidades Públicas de Lima Metropolitana? Ante la problemática se propone la solución en la hipótesis: La evaluación del sistema de control interno influye en grado significativo en la mejora de la gestión de las Universidades Públicas de Lima Metropolitana. Este trabajo ha tenido como objetivo general: Determinar la influencia de la evaluación del sistema de control interno en la mejora de la gestión de las Universidades Públicas de Lima Metropolitana. La evaluación del control interno proporciona información sobre los recursos, actividades, procesos y procedimientos institucionales; todo lo cual es de mucha utilidad para la mejora de la gestión de las Universidades Públicas de Lima Metropolitana.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13084/2342
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional Federico Villarreales_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es_PE
dc.sourceUniversidad Nacional Federico Villarreales_PE
dc.sourceRepositorio institucional - UNFVes_PE
dc.subjectEvaluación del sistema de control interno institucionales_PE
dc.subjectmejora de la gestión institucional y Universidades Públicas de Lima Metropolitanaes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00es_PE
dc.titleInferencia de la evaluación del sistema de control interno en la mejora de la gestión de las Universidades Públicas de Lima Metropolitanaes_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE
renati.advisor.dni40878290es_PE
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-9759-4436es_PE
renati.author.dni08349621es_PE
renati.discipline411047es_PE
renati.jurorPajuelo Camones, Carloses_PE
renati.jurorNieto Modesto, Davides_PE
renati.jurorZavala Sheen, Elmo Ramones_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
thesis.degree.disciplineAuditoria Contable y Financieraes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgradoes_PE
thesis.degree.levelMaestríaes_PE
thesis.degree.nameCiencias de la Empresaes_PE

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